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2021《审计学》单选题3(附答案)

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国家开放大学《审计学单选题3(附答案)

1.[单选题]会计师事务所的组织模式的最佳选择是()(3)

A.公司制

B.合伙制

C.独资制

D.有限责任合伙制

2.[单选题]影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是()(3)

A.对被审计单位内部控制情况的调查

B.与被审计单位的合作情况

C.被审计单位内部控制初步评价结果

D.对被审计单位内部控制的了解程度

3.[单选题]对于审计程序来说,不是必不可少的阶段是()(3)

A.编制审计方案

B.发出审计通知书,提出书面承诺要求

C.对内部控制实施内部控制测试

D.对财务报表项目进行实质性测试

4.[单选题]在我国,“审计”正式成为专用名词起始于()(3)

A.西周

B.宋代

C.中华元年

D.1949

5.[单选题]在世界范围内,()是普遍采用的国家审计组织模式。(3)

A.行政式

B.

C.立法式

D.司法式

6.[单选题]以实物出资的,注册会计师不需实施的程序为()(3)

B.审验实物权属转移情况

C.按照国家规定在评估的基础上审验其价值

D.审验实物出资比例是否符合规定

7.[单选题]在实际工作中,往往把审阅法与()结合起来加以运用。(3)

A.观察法

B.盘存法

C.比较法

D.核对法

8.[单选题]审计准则中明确由舞弊导致的重大错报风险属于(),注册会计师应当专门针对该风险实施实质性程序。(3)

A.经营风险

B.检查风险

C.特别风险

D.控制风险

9.[单选题]以下关于审计、内部审计和注册会计师审计的论述,正确的是()(3)

A.注册会计师审计和审计都是随着商品经济的发展而产生和发展的

B.注册会计师审计作为一种外部审计,在工作中要利用内部审计的工作成果,因此,内部审计是注册会计师审计的基础

C.从性和权威性而言,由议会领导的审计最为适

D.审计和注册会计师审计相对审计客体而言,都具有较强的性,而仅在审计方式上存在较大区别

10.[单选题]下列事项属于间接或有事项()(3)

A.未决诉讼

B.未决索赔

C.税务纠纷

D.商业票据贴现

11.[单选题]在判断审计工作质量方面,()是最权威的标准。(3)

A.审计准则

B.审计质量控制准则

C.职业道德准则

D.后续教育准则

12.[单选题]财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员对被审计单位所记录或列报的金额在总体上的正确性做出估计,审计人员使用的方法通常有()(3)

A.层层审核方法

B.分析性复核方法

C.监盘方法

D.计算方法

13.[单选题]下列工作中,属于审计准备阶段的是()(3)

A.对内部控制进行符合性测试

B.对账户余额进行实质性测试

C.对会计报表总体合理性进行分析性复核

D.对内部控制进行调查了解

14.[单选题]注册会计师执业准则适用于()(3)

A.国家审计组织的审计

B.部门内部审计组织的审计

C.民间审计组织的审计

D.单位内部审计组织的审计

15.[单选题]中国注册会计师协会成立于()(3)

A.1985

B.1988

C.1993

D.1994

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